Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIV/181/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 05 grudnia 2013roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.

                                                                                                                              

Uchwała Nr XXXIV/181/2013

Rady Gminy Boleszkowice

   z dnia 05 grudnia 2013roku

 

 

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U.  poz. 594 z późn. zmianami)

 RADA GMINY BOLESZKOWICE

uchwala, co następuje:

 

§ 1. ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ         -       216.727,00 zł

 

DZ

ROZDZ.

§

TYTUŁ

W złotych

1

2

3

4

5

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

94.726,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

94.726,00

 

 

0490

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)

94.726,00

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

95.599,00

 

80104

 

Przedszkola

15.525,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) – zadania własne

15.525,00

 

80110

 

Gimnazja

80.074,00

 

 

6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

80.074,00

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

26.402,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.691,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zadania zlecone

3.691,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

21.518,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) – zadania własne

 

21.518,00

 

85295

 

Pozostała działalność

1.193,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zadania zlecone)

1.193,00

 

§ 2. ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ           -  14.665,00 zł

DZ

ROZDZ.

§

TYTUŁ

W złotych

1

2

3

4

5

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

9.066,00

 

80101

 

Szkoły Podstawowe

4.934,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.934,00

 

80104

 

Przedszkola

1.513,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.513,00

 

80110

 

Gimnazja

2.619,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.619,00

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

5.599,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)

4.939,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.939,00

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

660,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

660,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3. ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ         -   56.592,00zł                     

DZ

ROZDZ.

§

TYTUŁ

W złotych

1

2

3

4

5

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

3.089,00

 

70095

 

Pozostała działalność

3.089,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.589,00

 

 

4260

Zakup energii

500,00

710

 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

10,00

 

71035

 

Cmentarze

10,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10,00

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

18.492,00

 

80104

 

Przedszkola

15.525,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia (zadania własne)

15.525,00

 

80110

 

Gimnazja

2.967,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.620,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

347,00

851

 

 

OCHRONA ZDROWIA

3.000,00

 

85121

 

Lecznictwo ambulatoryjne

3.000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000,00

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

32.001,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)

8.630,00

 

3110

Świadczenia społeczne

8.630,00

85216

 

Zasiłki stałe

21.518,00

 

3110

Świadczenia społeczne (zadania własne)

21.518,00

85219

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

500,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

160,00

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

140,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

20,00

 

85295

 

Pozostała działalność

1.193,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne (zadania zlecone)

1.193,00

 

 

§ 4.Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie  174.800,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

 

§ 5.Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 174.800,00 zł.

 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kopaszewski

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

 

Powyższe zmiany budżetu i w budżecie gminy zostały dokonane w związku ze zwiększeniem dotacji w zakresie:

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 15.525,00zł dotacja celowa dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego;

POMOC SPOŁECZNA

- 3.691,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

 - 21.518,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych:

- 1.193,00 złdotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;

 

Zwiększenia dochodów budżetu w zakresie:

TRANSPORT I ŁĄCZNO0ŚĆ

- 94.726,00 zł wpływ za zajęcie pasa drogowego z firmy E.ON

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 80.074,00 wpływ dotacji na Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej

 

Zmniejszenia wydatków w zakresie:

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 9.066,00 zł zmniejszono wydatki o kwotę z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym: Szkoła Podstawowa - 4.934,00 zł, Przedszkole – 1513,00 zł, Gimnazjum – 2.619,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

– 5.599,00 złzmniejszono wydatki w rozdz. świadczenia rodzinne - składki na ubezpieczenie społeczne – 4.939,00 zł oraz zmniejszono usługi opiekuńcze (wynagrodzenia) o kwotę 660,00 zł

 

Zwiększenie wydatków budżetu w zakresie:

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 3.089,00 zł zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.589,00 zł oraz na zakup energii 500,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- 10,00 zwiększono plan wydatków na cmentarzach (zakup usług pozostałych)

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 2.967,00zł zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 2.620,00 zł oraz na różne opłaty i składki kwotę 347,00 zł

OCHRONA ZDROWIA

- 3.000,00zł zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału)

POMOC SPOŁECZNA

- 660,00 zł zwiększono plan wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na podróże służbowe oraz na usługi opiekuńcze w tym (składki na ubezpieczenie społeczne 140,00 zł oraz Fundusz Pracy 20,00 zł).

              Powyższe zmiany zostały dokonane w ramach przeniesień kredytów budżetowych. Zmniejszono plan wydatków z zadań, które nie zostały wykonane, a zwiększono plan wydatków na zadania, które zostały wykonane, a nie miały odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 10-12-2013 13:09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 10-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 10-12-2013 13:11:02