Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok

 

 

Projekt

 

Uchwała Nr XX/…./2012

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 27 września 2012 roku

 

 

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/

 

RADA GMINY BOLESZKOWICE

 

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.  ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ        -        54.861,00

            

 

DZ

ROZDZ

§

TYTUŁ

w złotych

1

2

3

4

5

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

177,00

 

80195

 

Pozostała działalność

177,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

177,00

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

31.734,00

85206

 

Wspieranie rodziny

6.334,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

6.334,00

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

25.400,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

25.400,00

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

22.950,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

22.950,00

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

22.950,00

 

§ 2. ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ     -        16.768 ,00 zł

 

 

 

DZ

ROZDZ

§

TYTUŁ

w złotych

1

2

3

4

5

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2.144,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.900,00

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1.900,00

 

70095

 

Pozostała działalność

244,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

244,00

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

755,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

755,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

755,00

851

 

 

OCHRONA ZDROWIA

9.823,00

 

85121

 

Lecznictwo ambulatoryjne

9.823,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9.823,00

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

3.417,00

 

85219

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

107,00

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

107,00

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

13,00

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

13,00

85295

 

Pozostała działalność

3.297,00

 

3110

Świadczenia społeczne (prace społeczno-użyteczne)

3.297,00

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

629,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

586,00

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

586,00

92116

 

Biblioteki

43,00

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

43,00

 

 

§ 3. ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ                -                71.629,00 zł        

 

 

 

 

 

DZ.

ROZDZ

§

TYTUŁ

W złotych

1

2

3

4

5

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

7.000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

7.000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

7.000,00

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4.338,00

 

75023

 

Urzędy Gmin

2.338,00

 

4270

Zakup usług remontowych

1.000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.338,00

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2.000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.000,00

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

3.607,00

 

80104

 

Przedszkola

3.207,00

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

        3.207,00

80195

 

Pozostała działalność

400,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

400,00

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

31.734,00

 

85206

 

Wspieranie rodziny

6.334,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

550,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

74,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.710,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

25.400,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

25.400,00

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

24.950,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

22.950,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.377,70

4300

Zakup usług pozostałych

16.572,30

92116

 

Biblioteki

2.000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000,00

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

 

Powyższe zmiany budżetu i w budżecie gminy zostały dokonane w związku ze zwiększeniem w zakresie:

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

– 177,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych

 i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli;

POMOC SPOŁECZNA

-  6.334,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”;

- 25.400,00 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 22.950,00 zł - Darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na organizację

 i sfinansowanie dożynek gminnych.

 

Pozostałe zmiany zostały dokonane w ramach przeniesień kredytów budżetowych. Zmniejszono plan wydatków z zadań, które nie zostały wykonane, a zwiększono plan wydatków na zadania, które zostały wykonane, a nie miały odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie.

 

Sporządziła: B. Jakubowska

                   Skarbnik Gminy

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 21-09-2012 14:00:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 21-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 21-09-2012 14:00:15